审计委员会

董事会在年度股东大会之后于2024年4月11日召开会议,决定
审计委员会的组成如下:

  • Ms. 米雷尔·莱诺-哈利亚,主席
  • Mr. Jussi Himanen,成员
  • Mr. 维萨公司,会员

审计人员

泰乐斯特审计员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满.

除了他们的法定职责, 审计员向泰来斯特公司董事会和审计委员会报告他们的意见,并每年至少参加一次董事会会议.

2024年4月11日,泰乐斯特的年度股东大会推选普华永道为公司的审计机构. 主要负责的审计师是Markku Launis, APA.

更新2024